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关于2022年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告(摘要版)

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20231215日,丰城市审计局受市人民政府委托,向市人大常委会报告了2022年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况。截至11月底,审计工作报告反映的50个问题已整改47个3个分阶段整改的问题正在整改中。相关部门单位积极履行审计整改责任,建立和完善各项规章制度,整改工作取得了较好的效果。

一、市级财政预算执行中存在问题的整改情况

对审计指出的问题,市财政局等单位高度重视,积极整改,推进一体化系统调试,及时要求相关单位在规定时限内分配资金及时清理往来资金,加强绩效监控

二、区专项备用金管理使用存在问题的整改情况

高新园区、循环园区高度重视,积极改进,制定各项规章制度,规范财务报账手续,严格按照合同约定履行职责。

三、金融支持实体经济发展政策落实存在问题的整改情况

金控集团严格按照各项金融政策规定,及时督促商业银行及相关企业退还和缴纳相关利息。

四、环保项目资金管理使用存在问题的整改情况

宜春市丰城生态环境局进一步规范招投标程序,积极推进项目进展,提高资金使用效益,规范选取项目技术服务,及时登记固定资产入账。

五、民政局决算草案及困难群众救助补助存在问题的整改情况

市民政局加强决算编制管理,按照规定取消相关人员的低保,违规救助资金已追回。

六、部门预算执行中存在问题的整改情况

市农业农村局、市发改委等单位及其下属单位高度重视,积极整改,加快专项资金拨付,及时追回违规发放的津补贴、财政补助资金等,严格执行政府采购管理办法、“三公”经费等相关规定。

七、重点民生资金存在问题的整改情况

市教体局制定和完善了相关制度,加强相关资金统筹安排使用,规范相关学校收入和支出管理,完善专项资金预算绩效管理,对相关责任人进行了追责问责处理。

从整改情况来看,在市人大常委会监督指导下,根据市政府的统一部署,相关责任单位积极认真履行整改主体责任,积极采取措施开展整改,2022年市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改取得了较好效果。对3整改到位的问题将继续加大督促力度使存在的问题应改尽改,推动审计整改提质增效

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